内部审计论文

  • 论内部控制与独立董事制度

    论内部控制与独立董事制度

    一、论内部控制与独立董事制度(论文文献综述)杨雯雯[1](2020)在《控制权配置对企业内部控制有效性的影响研究——基于制度环境的调节作用》文中研究指明随着新经济时代的到来,企...
  • 企业集团会计机构和人员设置

    企业集团会计机构和人员设置

    一、企业集团会计机构与人员设置(论文文献综述)赵耀[1](2020)在《B集团内部审计工作流程优化研究》文中认为随着社会经济环境的改变和科技信息化的快速发展,企业内部审计在职能...
  • 高校基础设施项目审计现状分析及对策

    高校基础设施项目审计现状分析及对策

    一、高校基建工程审计现状分析及对策(论文文献综述)马雨[1](2021)在《T公司工程项目内部审计优化研究》文中指出中国燃气管道工程的快速发展需要以工程建设项目为基础。燃气管道...
  • 公司治理结构和内部审计

    公司治理结构和内部审计

    一、公司治理结构与内部审计(论文文献综述)尤奇[1](2021)在《企业内部审计与公司治理关系以及相互作用研究》文中进行了进一步梳理本文研究了内部审计与公司治理的关系,指出二者...
  • 浅谈铁路企业经济责任审计

    浅谈铁路企业经济责任审计

    一、浅议铁路企业经济责任审计(论文文献综述)谢依晨[1](2020)在《企业内部经济责任审计研究——以A施工企业为例》文中认为经济责任审计是对领导干部任职期间所在部门或单位财务...
  • 浅谈内部控制审计的内涵、环境与风险运作

    浅谈内部控制审计的内涵、环境与风险运作

    一、内控审计的内涵、环境与风险运作探讨(论文文献综述)张弛[1](2021)在《财务集约化下的QY供电公司货币资金内部控制优化研究》文中进行了进一步梳理货币资金是企业流动性最强...
  • 审计机关审计档案指引

    审计机关审计档案指引

    一、审计机关审计档案工作准则(论文文献综述)曾杉杉[1](2021)在《H市领导干部草原资源资产离任审计问题探讨》文中研究说明在过去的几十年中,中国经济一直以令人瞩目的速度发展...